Добрый день, Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста в таком вопросе. Мы - организация на ОСНО. Заключили договор лизинга, перечислили авансовый платеж (имущество на балансе лизингодателя). В договоре сказано, что "авансовые платежи засчитываются в счет стоимости лизинговых услуг единовременно в первый месяц, следующий за датой подписания акта приема-передачи предмета лизинга". Акт подписан в мае 2016 Счет-фактуру на авансовый платеж выставят разово на всю сумму. Как мне правильно учесть в этом случае НДС и отнести сумму авансового платежа на расходы? Я правильно понимаю, что в этом случае трактовки договора, я могу сразу всю сумму НДС по авансовому платежу принять к вычету и всю сумму расходов соответственно отнести на затраты ? (у нас собираются на 26 счете)? Нужно ли мне что-либо восстанавливать по НДС? Очень нужна Ваша помощь.